40岁以下;3年以上工作经验;专科以上学历中级会计师或审计师职称注册税务师优先;财务会计、审计相关专业,具有独立财务审核工作经验,工作认真负责,能够服从集团公司同意安排。
岗位职责:
1.拟定和完善审计制度、审计流程
2.定期、不定期对公司业务、账务、报表进行常规利润审计
3.根据审计工作底稿的内容,顺序整理取得审计证据,完成审计工作底稿的文本档案
4.根据整理数据提出审计意见,拟定审计报告,并出具内审解决方案
5.与财务部配合对集团内部分公司进行账务整改
6.对分公司财务人员进行定期不定期的审计整改培训
7.整理项目审计档案,存档
8.完成董事长交办的其他工作
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